To jest informacja o szkoleniach archiwalnych. Rekrutacja na to szkolenie obecnie jest zamknięta.  Aby zobaczyć obecną ofertę, kliknij: Szkolenia nadchodzące

 

Warszawa1285.0028-07-2022 - 29-07-2022

Uczestnicy

  • Audytorzy Wewnętrzni,
  • Kontrolerzy Wewnętrzni,
  • Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej (Kontroli Zarządczej),
  • Kierownicy jednostki korzystający z wyników pracy kontrolerów i audytorów,
  • Osoby zainteresowane problematyką efektywności kontroli i audytu,
  • Osoby zainteresowane zawodem audytora wewnętrznego.

Cel szkolenia

   

 W ciągu 2 dni warsztatów:

  • Uzyskamy podstawową wiedzę o systemach kontroli wewnętrznej.
  • Dowiemy się co mówią regulacje i Standardy na temat audytu i kontroli.
  • Spróbujemy zrozumieć rolę audytu wewnętrznego i audytora oraz różnice pomiędzy audytem a kontrolą (kontrolowaniem)
  • Uzyskamy wiedzę (chyba najcenniejszą, bo popartą wieloletnią praktyką i przykładami) o tym jak przygotować i przeprowadzić zadanie audytowe, przygotować dokumenty robocze, wykorzystać narzędzia oraz efektywnie przekazywać wyniki badań.
  • Może nawet nauczymy się komunikować z uczestnikami procesów audytowych oraz dowiemy się jak nie pisać złych raportów (siłą szkolenia może być praktyczna wiedza prowadzącego).

Program szkolenia

  1. Dzień I.

    1. Systemy Kontroli Wewnętrznej w administracji publicznej i gospodarce.
      • Standardy Kontroli Wewnętrznej.
      • Punkty kontrolne - warsztaty.
      • Ocena systemu kontroli wewnętrznej.
    2. Audyt Wewnętrzny - podstawowe informacje.
      • Regulacje ustawowe i Standardy Audytu Wewnętrznego.
      • Rola i miejsce komórki audytu w organizacji.
      • Rola i miejsce komórki kontroli wewnętrznej w organizacji.
      • Różnice pomiędzy kontrola instytucjonalną a audytem wewnętrznym.
    3. Procesy podstawowe w audycie wewnętrznym.
      • Planowanie długoterminowe i krótkoterminowe.
        • Analiza ryzyka dla potrzeb audytu.
        • Plan roczny audytu - przykłady.
        • Plan zadania audytowego - przykłady.
      • Wykonanie audytu w organizacji.
        • Zakres pracy audytora.
        • Znaczenie komunikacji w pracy audytora - warsztaty.
        • Podstawowe narzędzia audytora.
        • Prawa i obowiązki stron w procesie audytu.

    Dzień II

    • Raport po audycie (protokół pokontrolny).
      • Prawidłowość opisów ustaleń – warsztaty i przykłady.
      • Kryteria oceny ustaleń audytora.
    • Raport po audycie (protokół pokontrolny) w praktyce - warsztaty.
      • Przykłady nieprawidłowości stwierdzonych przez audytorów.
      • Typowe błędy popełniane w trakcie pisania raportu (brak dowodów, opisy, nieprzestrzeganie RODO, błędne wnioski).
      • Rekomendacje audytora.
    1. Wykorzystanie wyników pracy audytorów i kontrolerów w różnych procesach.
      • Proces monitorowania realizacji rekomendacji,
      • Proces planowania, realizacji i korekty zadań przypisanych organizacji,
      • Proces wzmocnienia mechanizmów kontrolnych w organizacji,
      • Proces uczenia się organizacji i osób odpowiedzialnych jako przykład prawidłowego wykorzystania wniosków, zaleceń i rekomendacji.
      • Proces ograniczania możliwości popełnienia nadużyć, oszustw lub przestępstw (przykłady „red flags”),
    2. Współpraca z zewnętrznymi organami audytu i kontroli.
      • Instytucje i organy zewnętrzne uprawnione do kontroli i audytu – przykłady w administracji publicznej, samorządzie i innych organizacjach.
      • Praktyczne aspekty koordynacji zewnętrznych audytów i kontroli,
        • Na poziomie organizacji (kto i jak koordynuje?).
        • Składanie wyjaśnień (kto, kiedy, na jakiej podstawie?).
        • Przygotowywania materiałów i odpowiedzi na pytania audytorów/ kontrolerów zewnętrznych.
        • Reakcje na wystąpienia, raporty i informacje pokontrolne (po audytach).
    1. Zakończenie i podsumowanie w tym egzamin.

Prowadzący

Antoni Sekuła - Audytor Wewnętrzny z certyfikatem Ministerstwa Finansów. Doświadczony kontroler i audytor wewnętrzny posiadający wieloletnią praktykę w realizacji kontroli i audytów w jednostkach sektora finansów publicznych i spółkach giełdowych. Wieloletni i doświadczony wykładowca PIKW na studiach podyplomowych z obszaru kontroli, audytu, zarządzania, analizy ryzyka itp. Prowadzący szkolenia i warsztaty praktyczne z zakresu Kontroli Zarządczej w kilkudziesięciu jednostkach sektora finansów publicznych. Autor publikacji na temat audytu wewnętrznego.

Uwaga! W nieprzewidzianych sytuacjach losowych, wskutek których trener zaprezentowany w opisie nie będzie mógł poprowadzić szkolenia/kursu, PIKW sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany prowadzącego.

Udział umożliwia zdobycie

  • 10 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

         Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

 

Miejsce realizacji 

Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

 

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

 

Uczestnictwo w szkoleniu

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie_udziału

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje nieodpłatnie poradnik praktyczny Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego w audycie wewnętrznym i postępowaniu kontrolnym

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:
Pobierz Oświadczenie VAT

 

Kontakt

Joanna Juchnowicz - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl 

(22) 654-10-44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

    Zapraszamy do udziału     

Audyt wewnętrzny | Kontrola wewnętrzna