on-line1280.0005-03-2025 - 06-03-202525-02-2025 18
Szkolenie skierowane jest do osób przeprowadzających audyty i kontrole poprawności wypełniania obowiązków podatkowych, a także osób odpowiedzialnych w organizacji za naliczanie i regulowanie należności podatkowych.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób przeprowadzających audyty i kontrole poprawności wypełniania obowiązków podatkowych, a także osób odpowiedzialnych w organizacji za naliczanie i regulowanie należności podatkowych.

Efekty uczenia się

Wiedza: Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy nt. zasad i nieprawidłowości w regulowaniu należności podatkowych.

Umiejętności: Słuchacze kształtować będą umiejętności analizy ryzyka podatkowego oraz weryfikacji poprawności zobowiązań podatkowych organizacji.

Kompetencje: Słuchacze nauczą się rozwiązywać dylematy etyczne w audycie podatkowym.

Program szkolenia

Podstawy zobowiązań podatkowych: kluczowe przepisy i regulacje

  • Przegląd najważniejszych przepisów podatkowych dotyczących przedsiębiorstw (VAT, CIT, PIT).
  • Rola i obowiązki audytora oraz kontrolera w zakresie przestrzegania przepisów podatkowych.

Identyfikacja i analiza ryzyka podatkowego

  • Metody oceny ryzyka podatkowego w organizacji.
  • Narzędzia wspomagające identyfikację obszarów ryzyka.

Przykłady ryzyka podatkowego i możliwe konsekwencje dla organizacji.
Ocena poprawności rozliczeń podatkowych

  • Techniczne aspekty wypełniania deklaracji podatkowych.
  • Analiza podstawowych danych finansowych pod kątem zgodności podatkowej.

Kontrola dokumentacji podatkowej i dowodowej

  • Weryfikacja dokumentów księgowych, faktur i dowodów wspierających ulgi.

Audyt podatkowy – narzędzia i techniki

  • Proces audytu podatkowego: od planowania do raportowania wyników.
  • Narzędzia analityczne wspomagające audyt.

Typowe błędy w deklaracjach podatkowych

  • Najczęściej występujące błędy i ich konsekwencje.
  • Sposoby zapobiegania powtarzającym się błędom.

Przeciwdziałanie uchylaniu się od opodatkowania i oszustwom podatkowym

  • Techniki wykrywania oszustw podatkowych.
  • Obowiązki raportowe instytucji obowiązanych.
  • Współpraca z organami podatkowymi w zakresie przeciwdziałania oszustwom.

Wykorzystanie analityki danych w weryfikacji poprawności zobowiązań podatkowych

  • Rola i znaczenie analizy danych w ocenie zobowiązań podatkowych.
  • Techniki analizy danych pod kątem wykrywania anomalii podatkowych.
  • Przykłady wykorzystania danych do weryfikacji zgodności podatkowej.

Raportowanie i dokumentowanie wyników weryfikacji podatkowej

  • Zasady tworzenia raportów z audytów i kontroli podatkowych.
  • Rekomendacje dla zarządzających dotyczące poprawy zgodności podatkowej.
  • Dokumentowanie wyników audytu i działań kontrolnych.

Etyka i odpowiedzialność zawodowa w zakresie audytu podatkowego

  • Etyczne aspekty w pracy audytora i kontrolera.
  • Odpowiedzialność zawodowa za zgodność podatkową.
  • Zarządzanie konfliktami interesów i dylematami etycznymi w audycie podatkowym.

Metody nauczania

Wykład, case study, dyskusja, ćwiczenia praktyczne.

Program Ustawicznego Kształcenia

12 punktów w Programie Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji

Szkolenie realizowane* jest w formie on-line live - transmisja na żywo

 

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz formularz zgłoszenia

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz Oświadczenie_VAT

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

Kontakt 

Adrianna Kęsy- Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: a.kesy@pikw.pl 

(22) 654 10 44| kom. 533 520 620| fax (22) 620 94 36