Uczestnicy
Szkolenie skierowane jest do osób przeprowadzających audyty i kontrole poprawności wypełniania obowiązków podatkowych, a także osób odpowiedzialnych w organizacji za naliczanie i regulowanie należności podatkowych.
Efekty uczenia się
Wiedza: Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy nt. zasad i nieprawidłowości w regulowaniu należności podatkowych.
Umiejętności: Słuchacze kształtować będą umiejętności analizy ryzyka podatkowego oraz weryfikacji poprawności zobowiązań podatkowych organizacji.
Kompetencje: Słuchacze nauczą się rozwiązywać dylematy etyczne w audycie podatkowym.
Program szkolenia
Podstawy zobowiązań podatkowych: kluczowe przepisy i regulacje
- Przegląd najważniejszych przepisów podatkowych dotyczących przedsiębiorstw (VAT, CIT, PIT).
- Rola i obowiązki audytora oraz kontrolera w zakresie przestrzegania przepisów podatkowych.
Identyfikacja i analiza ryzyka podatkowego
- Metody oceny ryzyka podatkowego w organizacji.
- Narzędzia wspomagające identyfikację obszarów ryzyka.
Przykłady ryzyka podatkowego i możliwe konsekwencje dla organizacji.
Ocena poprawności rozliczeń podatkowych
- Techniczne aspekty wypełniania deklaracji podatkowych.
- Analiza podstawowych danych finansowych pod kątem zgodności podatkowej.
Kontrola dokumentacji podatkowej i dowodowej
- Weryfikacja dokumentów księgowych, faktur i dowodów wspierających ulgi.
Audyt podatkowy – narzędzia i techniki
- Proces audytu podatkowego: od planowania do raportowania wyników.
- Narzędzia analityczne wspomagające audyt.
Typowe błędy w deklaracjach podatkowych
- Najczęściej występujące błędy i ich konsekwencje.
- Sposoby zapobiegania powtarzającym się błędom.
Przeciwdziałanie uchylaniu się od opodatkowania i oszustwom podatkowym
- Techniki wykrywania oszustw podatkowych.
- Obowiązki raportowe instytucji obowiązanych.
- Współpraca z organami podatkowymi w zakresie przeciwdziałania oszustwom.
Wykorzystanie analityki danych w weryfikacji poprawności zobowiązań podatkowych
- Rola i znaczenie analizy danych w ocenie zobowiązań podatkowych.
- Techniki analizy danych pod kątem wykrywania anomalii podatkowych.
- Przykłady wykorzystania danych do weryfikacji zgodności podatkowej.
Raportowanie i dokumentowanie wyników weryfikacji podatkowej
- Zasady tworzenia raportów z audytów i kontroli podatkowych.
- Rekomendacje dla zarządzających dotyczące poprawy zgodności podatkowej.
- Dokumentowanie wyników audytu i działań kontrolnych.
Etyka i odpowiedzialność zawodowa w zakresie audytu podatkowego
- Etyczne aspekty w pracy audytora i kontrolera.
- Odpowiedzialność zawodowa za zgodność podatkową.
- Zarządzanie konfliktami interesów i dylematami etycznymi w audycie podatkowym.
Metody nauczania
Wykład, case study, dyskusja, ćwiczenia praktyczne.
Program Ustawicznego Kształcenia
12 punktów w Programie Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych
Miejsce realizacji
Szkolenie realizowane* jest w formie on-line live - transmisja na żywo
(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)
Uczestnictwo w szkoleniu
Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.
Pobierz formularz zgłoszenia
Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:
Pobierz Oświadczenie_VAT
Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl
Kontakt
Adrianna Kęsy- Inspektor ds. Szkoleń
e-mail: a.kesy@pikw.pl
(22) 654 10 44| kom. 533 520 620| fax (22) 620 94 36