Uczestnicy
Kurs przeznaczony jest dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo przeprowadzaniem kontroli wewnętrznych lub zewnętrznych w sektorze publicznym jak i prywatnym.
Cel kursu
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy zespołowej w komórce kontroli wewnętrznej i prowadzenia kontroli zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Udział w kursie zapewni zdobycie kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia czynności kontrolnych poprzez:
-
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli wewnętrznej w organizacji,
-
kształtowanie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania i prowadzenia kontroli,
-
pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego.
Ponadto zapewniamy ugruntowanie wiedzy odnośnie obowiązujących standardów i modeli systemu kontroli wewnętrznej (zarządczej) w organizacji oraz wynikających z nich zakresów zadań kontrolerów wewnętrznych.
W trakcie poszczególnych modułów prowadzonych w formie wykładów i warsztatów, przedstawione zostaną teoretyczne i praktyczne elementy całego procesu planowania i prowadzenia kontroli wewnętrznej z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych i psychologicznych.
Absolwenci kursu, po zaliczeniu egzaminu, otrzymują:
- Certyfikat Kontrolera Wewnętrznego I Stopnia PIKW.
-
Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych oraz, zgodnie z treścią §9 Regulaminu KLPAiW, bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.
- Kurs ujęty jest w Programie Ustawicznego Kształcenia słuchacze uzyskują 20 punktów.
Praktycy, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kierowania zespołami kontrolnymi, planowania i przeprowadzania kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w sektorze publicznym i prywatnym.
Adam Chwalisz Certyfikat MF, CGAP, CFE, oraz Certyfikat IIAInternal Audit Quality Assessment / Ocena jakości audytu wewnętrznego / – Wiceprzewodniczący Rady Programowej PIKW, Prezes PIKW w latach 2010 – 2011. Obecnie Dyrektor Biura ds. Compliance i Systemów Antykorupcyjnych w Spółce Skarbu Państwa.
Ekspert PIKW Prawnik, manager, wieloletni audytor, uprawnienia: CIA, CGAP, zdany egzamin na audytora wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną Ministra Finansów. Absolwent MBA Franklin University Columbus Ohio i Wyższa Szkoła Bankowa. Praktyk oraz autor i trener wielu szkoleń w zakresie kontroli zarządczej, kontroli projektów, kontroli wewnętrznej, analizy ryzyka, audytu wewnętrznego z uwzględnieniem metodyki prowadzenia kontroli i audytu. Wykładowca zagadnień audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.
Beata Stępniak-Furkałowska współwłaściciel firmy doradczej; Absolwentka wydziału resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja psychologiczna). Praktyk, Mistrz i Trener Sztuki NLP; Certyfikowany trener metody T.C.I.; wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Warszawie, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie. Wykłada przedmiot: „Psychologiczne aspekty prowadzenia rozmów audytorskich”.
Marek Dejneka Certyfikat MF, wieloletni kontroler i audytor posiadający bogate doświadczenie trenerskie w zakresie prowadzenia szkoleń i zajęć na studiach podyplomowych z zakresu analizy systemów kontroli wewnętrznej i ich oceny, analizy ryzyka oraz metodyki audytu wewnętrznego, w szczególności w zakresie wdrażania programów i projektów finansowych ze środków unijnych.
Adam Kuczyński od wielu lat zajmuje się bezpieczeństwem IT i ochroną informacji, audytor IT, ISO 27001, na co dzień Naczelnik Wydziału Audytu Systemów Informatycznych w jednej z największych agencji rządowej.
Grzegorz Zieliński p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego w ARiMR, posiadający wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie prowadzenia szkoleń i zajęć na studiach podyplomowych z zakresu analizy systemów kontroli wewnętrznej i ich oceny, analizy ryzyka oraz metodyki audytu wewnętrznego, w szczególności w zakresie wdrażania programów i projektów finansowych ze środków unijnych. Współpracował m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w zakresie doradztwa na temat kontroli zarządczej.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowców.
MODUŁ I 2-3 czerwca 2025 r.
Kontrola jako narzędzie zarządzania
Dzień 1
Rola kontroli wewnętrznej w organizacji
- terminologia
- funkcje kontroli
- cele kontroli
Zasady w postępowaniu kontrolnym
- formy i rodzaje kontroli
- kontrola, audyt, nadzór – podobieństwa i różnice
Standardy w zakresie kontroli
- wytyczne dla stosowania standardów INTOSAI
- pojęcie kontroli zarządczej
- standardy etyki
Organy kontroli zewnętrznej i ich uprawnienia
Dzień 2
Organizacja komórki kontroli wewnętrznej
- umiejscowienie w strukturze organizacyjnej
- określenie podstaw działania komórki kontroli wewnętrznej
- zasady niezależności i obiektywizmu
- regulamin kontroli jako podstawa działania
Planowanie w kontroli
- zasada planowości działania
- plan działania komórki kontroli
- zasady tworzenia rocznego planu kontroli
- analiza ryzyka w planowaniu
MODUŁ II 9-10 czerwca 2025 r.
Dobór próby i kontrola systemów informatycznych
Dzień 1
Metodyka doboru próby w kontroli wewnętrznej
- Podstawowe pojęcia, metody dobru próby
- Modele losowania stosowane w badaniu reprezentatywnym z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych-
- Dobór próby w badaniu systemu kontroli wewnętrznej (próbkowanie wg atrybutów metodą stałej próbki; próbkowanie wg atrybutów metodą sekwencyjną; próbkowanie wykrywające)
- Dobór próby w badaniach wiarygodności (próbkowanie wg prawdopodobieństwa proporcjonalnych wielkości, metody
- próbkowania wg. zmiennych)
Dzień 2
Kontrola systemów informatycznych
Standardy audytu i kontroli systemów informatycznych
- Wprowadzenie do standardów i norm (COBIT, ITIL, ISO/IEC 27001)
- Zarządzanie sieciami i systemami
- Zarządzanie kontrolą dostępu
- Pozyskiwanie, rozwój oraz utrzymanie systemów
- Kontynuacja działalności po awarii. Zarządzanie ciągłością działania
- Kontrola legalności
- Informatyka śledcza
MODUŁ III 16-17 czerwca 2025 r.
Metodyka przeprowadzania kontroli od A do Z
Dzień 1
Tryb przeprowadzania kontroli
- upoważnienie a zakres badania
- etapy procesu kontrolnego
- zasady w postępowaniu kontrolnym
- analiza ryzyka na etapie zadania kontrolnego
Techniki kontrolne
- podejście kontrolne
- rodzaje technik i testów
- analiza i potwierdzanie danych źródłowych
Dokumentowanie czynności kontrolnych
- cechy informacji
- rodzaje dowodów
- sposoby zabezpieczania dowodów
- prowadzenie akt kontroli
Sprawozdawczość
- rejestrowanie faktów - protokół kontroli
- przedstawianie wyników kontroli – wystąpienie pokontrolne
- tryb odwoławczy
- formułowanie ocen i zaleceń
- postępowanie w przypadku wykrycia nadużyć i oszustw
Dzień 2
Warsztaty –prowadzenie kontroli w obszarze środków trwałych/ prowadzenie kontroli w systemie zakupów/kontrola procesu inwestycyjnego:
- Ustalenie celu kontroli.
- Etapy kontroli
- Narzędzia kontroli.
- Obiekty kontroli.
- Ustalenie dokumentów do sprawdzenia.
Arkusz ustaleń
MODUŁ IV 23 czerwca 2025 r.
Autoprezentacja i profil kontrolera
Psychologiczne aspekty w zawodzie kontrolera predyspozycje pracownika kontroli wewnętrznej
Umiejętność komunikowania się
Typy zachowań w relacjach kontrolujący-kontrolowany
Repetytorium i egzamin 24 czerwca 2025 r.
Repetytorium (kurs w pigułce) 3 godz.
Egzamin - czas trwania max. 3 godz. dydaktyczne
Kurs kończy się egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu Kontrolera Wewnętrznego I stopnia wraz z możliwością wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych PIKW.
Szkolenie ujęte jest w Programie Ustawicznego Kształcenia i za jego ukończenie przyznawane jest 20 punktów.
Cena
Pełen kurs: 4000 zł netto/os
Cena obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe oraz certyfikat
Zgłoszenia udziału
Koszt uczestnictwa, daty poszczególnych modułów i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.
Pobierz formularz zgłoszeniowy
Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:
Pobierz Oświadczenie VAT
Miejsce realizacji
Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo.
Kontakt
Joanna Juchnowicz - Specjalista ds. Szkoleń
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl
(22) 654 10 44| kom. 533 220 400 | fax (22) 620 94 36
............................................... Zapraszamy do udziału ...................................................